
為進(jìn)一步規(guī)范賬務(wù)管理,嚴(yán)格出入庫票據(jù)使用、存檔,確保賬務(wù)資金安全。近日,神南分公司物資總庫對內(nèi)部票據(jù)使用和存檔管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。
此次檢查由神南分公司物資總庫分管副主任牽頭、各班組核算員配合,以“規(guī)范票據(jù)使用標(biāo)準(zhǔn),增強(qiáng)員工自管意識,防止核算資料流失,堵塞監(jiān)管漏洞”為目的,對2016年1月至2月份物資出入庫票據(jù)和驗(yàn)收單進(jìn)行全面檢查。檢查內(nèi)容主要包括票據(jù)登記管理臺賬是否完整、票據(jù)裝訂格式是否統(tǒng)一、票據(jù)各欄目填寫是否規(guī)范準(zhǔn)確、票據(jù)填開金額與實(shí)際系統(tǒng)出入庫金額是否一致、紙張是否存丟失破損的情況以及對裝訂完畢的票據(jù)是否按順序排列存根等。
在排查過程中,檢查人員嚴(yán)格按照《物資總庫賬務(wù)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》逐項(xiàng)開展,對一些不當(dāng)?shù)沫h(huán)節(jié)進(jìn)行了指正,并提出了合理化建議。截止票列否存在就是是否規(guī)范、格按照,并對截止3月21日,完成檢查三個班組5個類別的票據(jù)資料41冊,共發(fā)現(xiàn)各類問題6項(xiàng),其中糾正因較大價格差異導(dǎo)致經(jīng)營虧損問題1項(xiàng)。針對專項(xiàng)檢查問題,制定下發(fā)了六條票據(jù)管理規(guī)范整改要求,限期整改。
通過本次專項(xiàng)檢查,規(guī)范完善了票據(jù)業(yè)務(wù)操作流程,進(jìn)一步起到了防微杜漸,化解風(fēng)險的作用,為總庫各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供了有力的保障基礎(chǔ)。